2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37
Mange innbyggere står overfor spørsmålet om hvordan de fyller ut personlige skatteskjemaer 3. Faktisk er alt ganske enkelt, du kan gjøre det selv og gratis. Denne publikasjonen inneholder anbefalinger som vil hjelpe deg å forstå svaret på spørsmålet. Det viktigste er å lese og følge dem nøye.
Hva er formålet med erklæringen og hvem skal fylle ut den?
Personlig selvangivelse-3 er et dokument som kreves for at en person skal rapportere til staten om mottatt inntekt. Den består av 26 ark som fyller ut:
- individuelle gründere;
- notarer, advokater og andre i privat praksis;
- borgere som har arvet;
- vinne et lotteri eller annet risikobasert spill;
- personer som mottar inntekt fra de som ikke er skatteagenter (utleiere);
- som tjente det ikke ble bet alt skatt for.
Program for utfylling av 3-personlig inntektsskatt
Det aktuelle dokumentet er enklest å utstede ved å bruke gratisverktøyet "Declaration-2013", som kan lastes ned fra nettsiden til den føderale skattetjenesten. Deretter må du installere den på en personlig datamaskin.
Funksjonaliteten til programmet lar deg legge inn informasjon om skattebetalere, beregne totaler, kontrollere riktigheten av beregningen av fradrag, fordeler, og også generere en fil i XML-format. For full drift av programmet "Declaration-2013" er det minimum systemkrav.
Hvis en person kjenner skjemaet for 3-personlig inntektsskatt, programmet, hvordan man fyller ut alle feltene i det, og tar hensyn til alle funksjonene, vil han utarbeide dokumentet så raskt og riktig som mulig.
"Erklæring-2013". Del 1: Fylle ut skattebetalerinformasjon
Først av alt bør du kjøre programmet (en snarvei på skrivebordet med en grønn bokstav D). I vinduet som vises, velg elementet "Innstillingsbetingelser", som ligger på panelet til venstre. Nå vil leseren lære hvordan du fyller ut personlig inntektsskatt-3 ved å bruke programmet Declaration-2013.
Hvis skattyteren er bosatt (oppholdt seg i Russland i mer enn seks måneder), velg dokumenttypen "3-NDFL", ellers - "3-NDFL ikke-resident". I kolonnen "Generell informasjon" skriver du inn koden til skattekontoret som informasjonen skal gis til. Siden det aktuelle dokumentet er utlevert på det faste bostedet, fyller ikke innbyggere i regionsenteret ut feltet "Distrikt".
Skattebetalere som ønsker å forstå hvordan man fyller ut personlig inntektsskatt-3, og for første gangerklæring for året, i avsnittet "reguleringsnummer" la null stå. Ellers setter de en enhet (det vil være nødvendig å avklare den tidlige erklæringen). I avsnittet «Skattyterens tegn» tas det et valg om hvem personen er. Deretter, i "Det er inntekter"-menyen, merk av i boksene der overskuddet kommer fra.
"Erklæring-2013". Del 2: Hvem sender inn erklæringen?
Programmet må avklare påliteligheten til innsending av dokumentasjon: enten sender en person den for seg selv (merk "personlig") eller for en annen person ("Representant for FL"), eller han er en representant av organisasjonen. Hvis de aktuelle formalitetene utføres i stedet for en annen borger, må du oppgi personopplysninger og et dokumentnummer, som kan være:
- fullmakt fra en juridisk eller fysisk person;
- fødselsattest hvis representanten er barnets forelder.
Nå må du klikke på "Lagre"-knappen på den øverste verktøylinjen for å lagre alle dataene. Navnet på deklarasjonen skrives inn i vinduet som vises.
"Erklæring-2013". Del 3: informasjon om deklaranten
På venstre sidefelt er det en fane "Erklærerinformasjon". Under knappen der informasjonen er lagret, er det en knapp med et bilde som ser ut som et skap med åpen skuff. Når du klikker på det, må du fylle inn personlig informasjon: TIN (du finner det på nettsiden til Federal Tax Service, men dette feltet er valgfritt), passdata og lagre endringene.
Neste trinn er å klikke på knappen ved siden avforrige knapp i form av et hus. Panelet som åpnes angir type bosted (permanent eller midlertidig), adresse, telefonnummer og OKATO (helrussisk klassifisering av administrativ-territoriell inndeling).
"Erklæring-2013". Del 4: Inntekts- og utgiftsdetaljer
Entreprenører og enkeltpersoner som ønsker å forstå hvordan de fyller ut personlig inntektsskatt (skjema 3) må angi riktig informasjon om inntekten sin. For å gjøre dette trenger du et personlig skatteattest av 2. form, som kan fås fra organisasjonen på arbeidsstedet som holder inntektsskatt. Ulike typer fortjeneste er underlagt deres respektive skattesatser. For eksempel lønn - 13%, materielle fordeler - 35%, utbytte - 9%. Hver metode for å tjene penger har en unik kode: 2000 - lønn, 2012 - feriemidler, 2010 - inntekt fra GPC-avtaler, 2300 - sykefravær, 1400 - leieinntekter, 2720 - gaver. Ved beregning av personskatt bør det tas hensyn til fradrag (skattefrie fordeler) i form av koder som kan sees i attesten. Basert på alle disse dataene fortsetter vi å finne ut hvordan vi fyller ut et 3-NDFL-sertifikat.
Trinn 1. I det venstre panelet velger du elementet "Inntekt mottatt i den russiske føderasjonen".
Trinn 2. Under "Lagre"-knappen velger du tallet 13, som betyr skattesatsen. Dersom en erklæring fylles ut i forbindelse med salg av eiendom som holdes i mindre enn tre år, er det kun informasjon om fortjenesten fra denne operasjonen som er angitt.
Trinn 3. I delen "Betalingskilde" bruker du det grønne plusstegnet for å legge tillike mange organisasjoner som personlige skattesertifikater, og fyll inn nødvendige data: TIN, KPP, OKATO. For en bedrift som tilbyr standardfradrag, merk av i den tilsvarende boksen.
Trinn 4. I "Betalingskilder" under forrige avsnitt, skriv inn informasjon om inntekt. For å gjøre dette, trykk på plusstegnet for å legge til og minus for å fjerne.
Trinn 5. Fyll ut feltet "Totale beløp etter betalingskilde" (del 5 fra referansen).
Trinn 6. Hvis beløpet er angitt i punkt 5.7 i personskatten i 2. form (skatteagenten holdt ikke tilbake hele inntektsskatten), legges det inn opplysninger om skattepliktig inntekt.
"Erklæring-2013". Del 5: fylle ut fradragsboksen
Det er fire faner i denne delen. De som ønsker å få svar på spørsmålet om hvordan man fyller ut 3-personlig inntektsskatt riktig, bør vite at hver av dem tilsvarer en viss kategori av fradrag: standard, eiendom, sosiale og tidligere tap fra verdipapirtransaksjoner.
Når du går inn i den første gruppen, må du krysse av for de nødvendige boksene. Dersom skattyter har barn, skal merkelappen "Fradrag for barnet (barn)" stå igjen. Det neste feltet – «Fradrag for barn (barn) til enslig forsørger» – reiser ikke spørsmål. Det siste feltet står under et spørsmålstegn og betyr fradrag beregnet på en verge eller enslig forsørger som har endret status i løpet av året. Videre er opplysninger om antall små familiemedlemmer spesifisert. Det er også gitt standardfradrag for kodene 104 og 105.
Knappmed rød hake - sosiale fradrag. For å deklarere dem, bør du sette et merke på riktig sted. Unge skattebetalere som ønsker å forstå hvordan de fyller ut skjema 3-NDFL (sosiale fradrag), bør være klar over at fradragene er begrenset.
Fyll eventuelt ut feltet "Eiendomsskattefradrag for bygg", som vil kreve opplysninger fra dokumenter for erverv av eiendom. Trykk deretter på knappen "Gå til inntasting av beløp". Det er alt du trenger å gjøre for å fullføre erklæringen ved hjelp av et dataprogram.
Utarbeidelse av dokumenter
Du kan se resultatet i programmet "Declaration-2013" ved å bruke "vis"-knappen. Lag deretter ensidig utskrift i duplikat. Det gjenstår å nøye feste arkene med en stiftemaskin (slik at stiftene ikke blokkerer strekkoden), sett datoen i formatet 2014-02-24 og signer. På forsiden angir du antall utfylte ark og vedlagte dokumenter.
Råd: det er bedre å ta med alle dokumenter til skattekontoret selv. Spesialisten vil sertifisere duplikatene og returnere noen av originalene, samt rapportere tilstedeværelsen av feil eller fraværet av tilleggsmateriell. Sending av personlig inntektsskatt-3 på e-post kan forsinke prosessen med fradrag.
3-personlig inntektsskatt: prøveutfylling for 2014 (tittelsider)
Noen ganger er det ikke mulig å utstede en erklæring på en datamaskin. Noen er vant til å gjøre det på et ferdig skjema. Da kan det være nødvendig å ha en «Garantør», «Konsulent» eller et annet system hvordu kan laste ned og skrive ut 3-NDFL-skjemaet. En prøveutfylling for en person som mottok fortjeneste fra salg av en leilighet er presentert senere i artikkelen.
Citizen Andrei Viktorovich Belov (TIN 772478888888), bosatt i Moskva, solgte i januar 2014 Natalya Olegovna Ivanova (TIN 772499999999) en leilighet mottatt ved arv i 2012. For inntekter fra salget må Andrey Viktorovich fremlegge dokumentasjon innen 30. april 2015.
opptrer også som bekrefter bruken av den solgte leiligheten.
På første side fylles «Justeringsnummer»-feltet ut med null, siden skattyter for første gang leverer erklæring for 2014. I TIN-paragrafen skal tallene 772478888888 angis. I avsnittet "Skatteperiode" skal det angis nummer 34 og år 2014. I feltet "Oppgitt til skattemyndigheten" skrives skattetjenestekoden. I dette tilfellet bør tallet 24 angis (du kan se på de fire første sifrene i TIN: 77 er koden til byen Moskva, og 24 er agentnummeret). Deretter fylles "koden for skattebetalerkategorien" ut. For A. V. Belova er nummer 760.
Deretter vises OKTMO-koden, som finnes i skattetjenesten. I dette eksemplet er dette 45315000. Deretter skal du skrive hele etternavnet, fornavnet, patronymet, telefonnummeret, sette dato og signatur nederst. Det er også nødvendig å angi antall fullførte sider ogmedfølgende dokumentasjon.
I avsnittet "Fødselsdato" har A. V. Belov må skrive de relevante dataene i formatet 1982-05-08. Moskva er skrevet i feltet "Fødselssted". "Statsborgerskap" - 1 (for personer med statsborgerskap, 2 - uten statsborgerskap). I delen "Landskode" er 643 (Russland) satt. Deretter vises dokumentkoden og passdataene. I "Status for skattyter" er det påført 1 (bosatt i den russiske føderasjonen).
Eksempel på en utfylt 3-personlig skatteerklæring for inntekt fra salg av eiendom: andre sider
I seksjonen under overskriften "Skattebetalers bosted" skal adressen til det faste bostedet angis i henhold til følgende mønster: 107113 (postnummer), 77 (regionskode), Moskva. Deretter skrives gate, hus, bygning og leilighetsnummer.
Ark A angir inntektsbeløpet mottatt fra N. O. Ivanova (2,5 millioner rubler). I henhold til loven (artikkel 220, paragraf 2.1 i den russiske føderasjonens skattekode) er skattefradragsgrensen 1 million rubler, noe som betyr at mengden skattepliktig overskudd er: 2,5 - 1=1,5 millioner rubler. Den beregnede skatten er 1,5x13%=0,195 millioner rubler. Totalene vises i andre avsnitt.
I avsnitt 1.1.1 i ark E bør du skrive det totale inntektsbeløpet - 2,5 millioner rubler, og i avsnitt 1.1.2 - det maksimale skattefradraget - 1 million rubler. Beregningen av feltene i seksjonene 1 og 6 er angitt i erklæringen, så det skaper ingen problemer.
I denne publikasjonen ble det mottatt svar på følgende spørsmål: hvorfor trenger vi selvangivelse, hvordan fylle ut 3-personlig inntektsskatt. Det ble også presentert en prøvefylling, og det ble også fort alt hvordan man fyller ut dennedokument ved hjelp av et spesielt program. Ved å kjenne alle disse funksjonene vil skattebetaleren kunne velge den mest praktiske måten for ham og fullføre alle nødvendige formaliteter.
Anbefalt:
Hovedelementene i personlig inntektsskatt. Generelle kjennetegn ved personlig inntektsskatt
Hva er personlig inntektsskatt? Hva er hovedelementene? Kjennetegn på skattytere, skatteobjekter, skattegrunnlag, skatteperiode, fradrag (profesjonelt, standard, sosi alt, eiendom), satser, beregning av personlig inntektsskatt, betaling og rapportering. Hva menes med et ugyldig element i personskatt?
TTN - hva er det? Hvordan fylle ut TTN riktig? Prøvefylling TTN
TTN er et fraktbrev. Å fylle ut dette dokumentet kjennetegnes av mange funksjoner og finesser som er nyttige for alle som jobber innen transport av varer å vite
Hvordan beregne personlig inntektsskatt (personlig inntektsskatt) riktig?
Personlig inntektsskatt (PIT) er ikke bare kjent for regnskapsførere. Hver person som noen gang har mottatt inntekt må betale den. Inntektsskatt (det er det den ble k alt før, og selv nå blir navnet ofte hørt) betales til budsjettet fra inntekten til både russiske statsborgere og midlertidig arbeider i landet. For å kontrollere riktigheten av beregningen og utbetalingen av lønn, vil det være nyttig å vite hvordan man beregner personlig inntektsskatt
Erklæring 3-personlig inntektsskatt: hvordan fylle den ut riktig
Fra tid til annen i livene våre kommer det øyeblikk når vi trenger en 3-NDFL-erklæring. Ikke alle skattebetalere vet hvordan de skal fylle ut. Ja, og frykten for å rote til noe fraråder å gjøre denne virksomheten. Alt er imidlertid ikke så skummelt. Det viktigste er å være forsiktig når du fyller ut og ikke være nervøs. Og innenfor rammen av denne artikkelen vil vi prøve å fortelle i detalj når en 3-personlig skatteerklæring er nødvendig, hvordan du fyller ut den og hvordan du forenkler denne prosessen
Hvordan beregne inntektsskatt: et eksempel. Hvordan beregne inntektsskatten riktig?
Alle voksne borgere betaler visse skatter. Bare noen av dem kan reduseres, og beregnes nøyaktig på egen hånd. Den vanligste skatten er inntektsskatt. Det kalles også inntektsskatt. Hva kjennetegner dette bidraget til statskassen?