2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37
Individuelle gründere som opererer i den russiske føderasjonens territorium og arbeider med det generelle skattesystemet, er pålagt, i samsvar med gjeldende lovgivning, å sende en rapport om inntekt mottatt til skattekontoret hvert år.
Dataene som kreves for rapportering sendes inn av gründeren på papir i form av en utfylt 3-NDFL-erklæring. Å fylle ut selvangivelse er et obligatorisk krav, ikke bare for de som driver egen virksomhet, men også for vanlige borgere som i 12 måneder mottok inntekt ikke på hovedarbeidsstedet. Denne kategorien skattytere er forpliktet til å inngi en erklæring slik at inntektsskatt holdes tilbake fra deres inntekt. For mange russiske statsborgere er det å fylle ut en 3-personlig selvangivelse en nødvendig betingelse for å utstede skattefradrag. Unnlatelse av å gjøre dette vil resultere i straffer.
Å fylle ut en 3-personlig selvangivelse kan forårsake visse vanskeligheter for både en juridisk enhet og en enkeltperson. Å kjenne gjeldende skattelov vil bidra til å unngå slike problemer.lovgivning. Et eksempel på å fylle ut en selvangivelse kan bli et eksempel på rapportering.
Hva er en 3-personlig skatteerklæring?
Prosedyren for å fylle ut selvangivelse er foreskrevet i gjeldende lovgivning i landet. De detaljerte instruksjonene utviklet av Federal Tax Service lar gründere raskt fylle ut ulike rapporter og papirer på egen hånd. Til tross for at skattekontoret gir instruksjoner for å fylle ut en selvangivelse, er det nødvendig å stole på visse artikler i skatteloven for å unngå feil. Et feil utfylt dokument vil ikke anses som gyldig.
Et eksempel på utfylling av selvangivelse gir skattytere en idé om en korrekt utfylt rapport og bidrar til å unngå feil ved utarbeidelse av skjemaer. Lignende prøver kan bli funnet på skattetjenestens kontorer ved informasjonsstander eller på den offisielle nettsiden til Federal Tax Service.
Skattekontrolløren skal kontrollere erklæringen for feil og unøyaktigheter ved innlevering. Alle avvik funnet i rapporten indikeres umiddelbart av kontrolløren. Ansvaret for fullstendigheten av informasjonen som gis ligger utelukkende hos den som sender inn erklæringen.
Oppklarende erklæring
Utfylling av selvangivelse av avklarende type foretas i tilfeller hvor skattyter etter innlevering av meldinger finner ut at et visst beløp ikke er tilført årsinntekten.
Ingen straff pålegges betaleren hvis spesifisertbeløpet ikke overstiger beløpet for betalbar skatt. Betaling av bøter og bøter, sammen med innbetaling av skatt til statsbudsjettet, utføres dersom en enkeltperson eller enkelt entreprenør ikke har beregnet riktig, som vist ved justeringen.
Erklæring 3-NDFL
Rapportering sendt i form av 3-NDFL er dokumentasjon som indikerer alle tilleggsinntekter mottatt av en individuell gründer eller enkeltperson for året. Papirene inneholder også data som tar hensyn til alle fordeler og skattefradrag.
Hva tas i betraktning når du fyller ut 3-personlig skatteerklæringen
Skattebeløpet bestemmes basert på inntekten mottatt for året; den inkluderer midler mottatt for:
- Salg av eiendom - tomt, leiligheter, private hus.
- Salg av enhver eiendom.
- Motta remitteringer.
- Få gevinster verdt mer enn 4 tusen rubler.
- Salget av et kjøretøy som har vært eiendommen til en skattyter i mindre enn tre år.
- Leie ut eiendom.
Når må erklæringen sendes inn?
Utfylling av en selvangivelse og den påfølgende innsending til den føderale skattetjenesten utføres i følgende tilfeller:
- Etter å ha bet alt for utdanningen til skattebetaleren eller hans barn.
- Betaling for behandlingsaktiviteter.
- Erverv eller bygging av boligeiendommer, inkludert gjennomføring av et boliglån.
- Tilstedeværelsen av barn - omtrent halvannet tusen rubler utstedes for hverskattefradrag.
- Motta midler fra enkeltpersoner eller selskaper.
- Salg av fast eller personlig eiendom.
- Motta premier, gevinster og andre belønninger.
- Motta penger fra utlandet.
- Motter forfatterens roy alty.
- Kvittering av eiendom registrert som gave.
Dokumenter for 3-personlig skatteerklæring
Å fylle ut en selvangivelse krever innsending av en pakke med dokumenter og informasjon fra dem - personopplysninger om skattyter og annen informasjon som bekrefter inntektsfaktumet:
- Dokumenter for eiendommen som selges.
- Betalingsdokumenter.
- Sertifikater utstedt på arbeidsstedet, i form av 2-personlig inntektsskatt.
- Kontrakter som ble inngått for utførelse av visse arbeider, levering av tjenester, mottak av midler.
Eksempel på selvangivelsesskjema
Individuelle gründere som arbeider under det generelle skatteregimet, må sende inn en 3-NDFL-erklæring til skattemyndighetene.
Overdreven bruk av midler brukt til å betale skatt kan returneres til skattebetaleren. Dette kan gjøres med 3-personlig selvangivelse. Et eksempel på å fylle ut skjemaet som kreves for å utstede skattefradrag finner du på skattekontoret.
Dokumenter og rapporter som bekrefter inntekten til skattyter sendes inn til 30. april etter rapporteringenår.
Du kan avgi en erklæring på flere måter:
- Håndskrevet med svart eller blått blekk.
- Dupleksutskrift er forbudt ved bruk av utskriftsutstyr.
Skatteforfallsdatoer
Utfylling og innlevering av selvangivelse, samt etterbetaling, må utføres strengt innenfor fristene fastsatt ved lov:
- Fram til 15. juli i året da rapporten ble innlevert.
- Hvis skattyter mottok inntekt som ikke ble tilbakeholdt personlig inntektsskatt, betales skatten i to trinn: den første betalingen gjøres i løpet av de første 30 dagene fra datoen for mottak av papiret, den andre - i løpet av de neste 30 dagene fra datoen for den første betalingen.
Data spesifisert i erklæringen
Skattebetaleren forplikter seg til å oppgi følgende data i rapportskjemaet:
- Personlig, inkludert bostedsadresse, passdetaljer, kontaktinformasjon.
- Registreringsdata som skattebetaler.
- Inntektsbeløpet mottatt i løpet av rapporteringsperioden.
All informasjon må være sann og støttet av dokumenter.
Den utfylte rapporten kontrolleres nødvendigvis for feil og skrivefeil. En enkeltperson eller en individuell gründer forplikter seg til å sette en personlig signatur og segl på dokumentene. Et eksempel på å fylle ut en selvangivelse kan sees på standene på skattekontoret eller på de offisielle nettsidene til Federal Tax Service.
Få skattefradrag
Fyller ut erklæringen påSkjema 3-NDFL gir skattyter juridisk grunnlag for å utstede skattefradrag. Slike fordeler kan redusere skattegrunnlaget betydelig.
Det er kun mulig å motta skattefradrag etter at du har sendt inn en passende søknad til tilsynsmyndighetene. Det er vedlagt dokumenter som bekrefter søkerens rett til å motta en slik ytelse.
Fyll ut 3-personlig skatteerklæringen på Internett
Du kan fylle ut, skrive ut og sende inn en 3-NDFL-erklæring i dag ved hjelp av spesiell programvare, som kan lastes ned fra den offisielle nettsiden til Federal Tax Service of Russia eller tredjepartsressurser. Nedlasting av et slikt program til brukerens personlige datamaskin gjør det mulig å raskt legge inn personopplysninger i erklæringsskjemaet, som automatisk distribueres i henhold til de nødvendige kolonnene og linjene. I fremtiden er skattyter pålagt å angi de nødvendige numrene, som vil bli fordelt langs de nødvendige linjene i erklæringen.
Du kan sende selvangivelse til relevante myndigheter uten å måtte ty til et personlig besøk på tilsynet. I dag er dette blitt mulig takket være Internett og spesielle ressurser. Innsending av en erklæring på nettet krever at skattyter bekrefter at dokumentasjonen er mottatt av tilsynsmyndighetene.
Erklæring kan også sendes inn via Internett-ressursen "Gosuslugi". Til tross for tilgjengeligheten og bekvemmeligheten av denne metoden for å sende dokumentasjon, krever den fortsatt personlig tilstedeværelse av skattyter ved Federal Tax Service, siden kopienerklæringen må være signert.
Utfylling og innlevering av en 3-NDFL-erklæring krever at skattyter kun har en personlig datamaskin med Internett-tilgang, den nødvendige pakken med dokumenter og en liten mengde fritid. For enkelhets skyld har Federal Tax Service of Russia laget spesiell programvare som ikke bare sparer tid, men som også unngår feil når du fyller ut erklæringen.
Anbefalt:
Utførelse av stillingsbeskrivelse: prosedyre for registrering, krav og betingelser, prøve
Dette dokumentet regulerer de interne arbeidsforholdene til ansatte i organisasjonen. Prosedyren for å utstede en stillingsbeskrivelse vil avhenge av den spesifikke stillingen, men generelt sett bør dette dokumentet regulere stedet og utnevnelsen av arbeideren i styringsapparatet, samt kvalifikasjonskrav til ham, hans funksjonelle rettigheter, ansvar og plikter. , samt mulige insentiver
Vedtak om godkjenning av foreløpig avviklingsbalanse: prøve, prosedyre og frister for registrering, tips
Godkjennelse av foreløpig avviklingsbalanse fører til den endelige avviklingsfasen. Vi vil ikke berøre banker og budsjettinstitusjoner - de har sine egne regler for å gå gjennom denne prosedyren. Vår artikkel om hvordan du utfører denne handlingen for privateide selskaper (LLCs) og non-profit organisasjoner (NPOer)
Prosedyre og frist for innlevering av selvangivelse
Å levere selvangivelse er en helt kjent prosess for mange innbyggere. Spesielt for organisasjoner og individuelle gründere. Men hva er fristen og prosedyren for å sende inn en erklæring til skatteetaten? Hva trengs for dette?
Erklæring for salg av bil (mindre enn 3 års eierskap). Selvangivelse
Ved salg av bil skal 13 % av transaksjonsverdien overføres til budsjettet. Men det er ikke alt. Skattebetalerne må også fylle ut rapporten og levere den i tide. Les mer om hvordan du fyller ut selvangivelse ved salg av bil, les videre
For Dummies: MVA (merverdiavgift). Selvangivelse, skattesatser og prosedyre for momsrefusjon
MVA er en av de vanligste avgiftene, ikke bare i Russland, men også i utlandet. Etter å ha en betydelig innvirkning på dannelsen av det russiske budsjettet, tiltrekker det seg i økende grad oppmerksomheten til de uinnvidde. For dummies kan merverdiavgift presenteres i skjematisk form, uten å gå inn i de minste nyansene